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集团审计部参加中税网组织的“企业财税 内控问题与案例分析”专题培训讲座

发布时间:2024-09-27

  金秋时节,天高气爽。为进一步提升审计人员业务能力,完善自身知识体系,集团审计部于2024年9月24日至25日参加了中税网组织的“企业财税内控问题与案例分析”专题培训讲座。

  经济环境风云莫测,风险无时不在、无处不有,风险时刻威胁着企业的生存与发展。“得控则强,失控则弱,无控则乱”,对企业进行有效的内部控制与风险管理是企业可持续发展过程中必须具备的重要能力。面对当今复杂的经营环境、更加激烈的市场竞争,内控意识薄弱、风险管理机制不够完善、内控管理有效性直接影响企业效能;如何排内忧解外患,构建以风险为导向的内部控制尤为重要。减少、规避风险,控制成本、构建自身的内部控制体系,做好分析与评估,采取相应的内部控制措施,才是生存之道!

  此次培训讲座,深入浅出,生动条理的从以下几个方面介绍了企业财税的内控问题:1、风险管理与内控概论;2、内部控制体系的搭建;3、组织架构及人员的风险管理及内控应对;4、运用流程管理控制风险;5、销售与收款环节风险的管控手段及案例;6、采购与付款环节风险的管控手段及案例;7、资金及银行账户风险的管控手段及案例;8、会计核算与财务报告相关风险管控手段及案例;9、合同管理的风险及内控应对;10、其他环节内控管理的关键点及案例分享;11、如何平衡企业的创新与风险管控。
  通过本次培训,审计人员受益匪浅,进一步明确了内部控制审计的重要性,为将来的工作明确了方向,奠定了基础。

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